Здравствуйте, подскажите пожалуйста надо ли формировать отдельную (нулевую, так как деятельность по кодам не ведется) декларацию НДС по каждому коду (ИП на ОСНО) Заранее всех благодарю за ответ!
Comments
Добрый день. Декларация по НДС сдается одна.
Цитата: Декларация по НДС сдается одна.
Спасибо за ответ! Только можно боолее развернуто? Что значит одна? На какой вид деятельности? Ни по одному из них я деятельность не веду. Или вы имеете ввиду указать все ОКВЭД в одной декларации? тогда на какой странице? на титульном листе место только под один ОКВЭД.
Я имела в виду, что один ИП сдает в одном отчетном периоде только одну, общую декларацию по НДС. ОКВЭД указывается тот, что первым записан при регистрации. Если деятельности не было - декларация будет нулевая. Какие в ней заполнять разделы - посмотрите в инструкции по заполнению
Цитата:Цитата: Декларация по НДС сдается одна.Спасибо за ответ! Только можно боолее развернуто? Что значит одна? На какой вид деятельности?Ни по одному из них я деятельность не веду.Или вы имеете ввиду указать все ОКВЭД в одной декларации? тогда на какой странице? на титульном листе место только под один ОКВЭД.
для Вас она вообще будет нулевой, а вид деятельности указать тот, который в выписке из ЕГРЮЛ указан первым
Цитата: ОКВЭД указывается тот, что первым записан при регистрации.
первый имеется ввиду основной?? но оба кода из тех что на ОСНО не являются основными и деятельность по ним не ведется. Просто они есть в ЕГРИП Спасибо
Цитата:Цитата: ОКВЭД указывается тот, что первым записан при регистрации.первый имеется ввиду основной?? но оба кода из тех что на ОСНО не являются основными и деятельность по ним не ведется. Просто они есть в ЕГРИПСпасибо
Вот основной и укажите. А то что деятельность не велась на это будет указывать нулевая декларация по НДС. Но она в оюбом случае должна быть одна и обязательно должна быть сдана. Если конечно Вы не получили освобождение от НДС по 145 ст. НК РФ
Всем спасибо за ответ)
Итак резюмирую, правильно ли я все поняла? не смотря на то что мой основной код 71.40.4 (енвд, деятельность ведется - спокойно отчитываюсь), а последующие 91.33 и 92.34.3 (осно - деятельность не ведется) сдаю нулевую ндс поквартально и указываю только 91.33 я правильно поняла?
Цитата: Всем спасибо за ответ)Итак резюмирую, правильно ли я все поняла?не смотря на то что мой основной код 71.40.4 (енвд, деятельность ведется - спокойно отчитываюсь), а последующие 91.33 и 92.34.3 (осно - деятельность не ведется) сдаю нулевую ндс поквартально и указываю только 91.33я правильно поняла?
А вот сейчас все выглядит совсем по другому. Вы отчитываетесь по ЕНВД - по этому виду и ведете деятельность. Тогда при чем здесь ОСНО? Тем более если по ОСНО никогда никакой деятельности не было.
Цитата:Цитата: Всем спасибо за ответ)Итак резюмирую, правильно ли я все поняла?не смотря на то что мой основной код 71.40.4 (енвд, деятельность ведется - спокойно отчитываюсь), а последующие 91.33 и 92.34.3 (осно - деятельность не ведется) сдаю нулевую ндс поквартально и указываю только 91.33я правильно поняла?А вот сейчас все выглядит совсем по другому. Вы отчитываетесь по ЕНВД - по этому виду и ведете деятельность. Тогда при чем здесь ОСНО? Тем более если по ОСНО никогда никакой деятельности не было.
спасибо за ответ) Поясню)) Смотрите, на мысль о необходимости отчетности меня натолкнула такая ситуация: в 2009 году я открыла ип с одним кодом 71.40.4 заявление на постановку на учет в качестве ЕНВД шника не писала и деятельность не вела соответственно автоматически попала под ОСНО. И налоговая впоследствии прислала мне извещения о необходимости подачи деклараций по НДФЛ, НДС и тогда еще была ЕСН , я естественно их все подала нулевые потому что деятельности не было.
Теперь я открыла 4 новых ОКВЭД, 2 из них попадают под енвд и 2 под ОСНО (на УСН заявление смогу написать только в октябре или ноябре) то есть по аналогии с самым первым кодом (71.40.4) даже если деятельность не ведется, а на УСН еще не перешла надо отчитываться по ОСНО и отчитываться надо! Ведь тогда же они потребовали (письмо прислали) что бы я отчиталась. Вот отсюда и вопрос про НДС)))
ОКВЭД относящийся к ОСНО в НДС любой ставить (их 2)? Спасибо вам огромное)) И простите за дотошность)) Бегу читать - это интересно)
Надо было учиться на бухгалтера!))) Сложно, но интереееееснооо!)))
Цитата: ОКВЭД относящийся к ОСНО в НДС любой ставить (их 2)? Спасибо вам огромное)) И простите за дотошность))Бегу читать - это интересно)Надо было учиться на бухгалтера!))) Сложно, но интереееееснооо!)))